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上海外资公司做账报税流程简述
发布时间:2026-01-12

阶段一:日常基础工作

  • 会计凭证:依据中国的《企业会计准则》,以外币和人民币分别核算。所有原始凭证(发票、合同、银行水单、费用单)需合法合规。

  • 外币核算:所有外汇收支必须及时、准确地根据交易日的汇率进行记账。

  • 发票管理:严格执行增值税发票的开具、认证、抵扣和保管制度。


阶段二:月度常规工作

  • 编制报表:完成月度资产负债表、利润表等。

  • 个人所得税申报:在次月15日前,通过“自然人电子税务局”为全体员工代扣代缴个人所得税。

  • 外汇监测:通过国家外汇管理局应用服务平台,进行外汇收支情况的定期申报。


阶段三:季度核心申报

  • 增值税及附加税:季度终了后15日内申报缴纳(小规模纳税人可享受季度销售额30万以下免征增值税等优惠)。

  • 企业所得税预缴:按季度预缴,遵循“分季预缴、年终汇算”原则。

  • 关联交易申报:如存在跨境关联交易,需准备同期资料文档,并在年度申报时一并报告。


阶段四:年度核心工作(重中之重)

  1. 年度财务审计:

    • 强制要求:所有外资公司必须由经中国财政部门批准设立的会计师事务所进行年度审计,出具中文审计报告。

    • 依据准则:通常需按照中国会计准则编制报表,若为跨国公司,可能还需按国际会计准则或母公司所在国准则编制转换报告。

  2. 企业所得税汇算清缴:

    • 时间:年度终了之日起5个月内(即次年5月31日前)。

    • 内容:根据审计报告,对全年应纳税所得额进行最终调整和结算,补缴或申请退还税款。

  3. 联合年报:

    • 时间:每年1月1日至6月30日。

    • 平台:通过“全国外商投资企业年度投资经营信息联合报告”系统,向商务、市场监督、外汇、财政、税务、统计等部门一次性填报年度信息。



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