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上海上市公司财务审计代理服务
发布时间:2024-09-20

上海上市公司财务审计服务专为在沪上市企业量身定制,旨在满足更为严格的监管要求、信息披露标准以及投资者期待,确保上市公司财务报告的公允性、合规性和完整性。以下是针对上海上市公司财务审计服务的特有内容、流程以及关键要点的详述:

一、服务内容1. 年度财务报表审计

法定审计:根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法规要求,上市公司必须对其年度财务报表进行独立审计,并公开披露审计报告。审计范围通常涵盖合并及母公司层面的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及附注。

国际准则遵循:多数上市公司采用国际财务报告准则(IFRS)或与之趋同的中国企业会计准则编制财务报表,审计师需确保其遵循相关会计准则并进行恰当应用。

关键审计事项:审计报告中需特别揭示对财务报表整体影响zui为重要的审计事项,以便投资者理解审计工作的重点及复杂性。

2. 内部控制审计

SOX 404合规审计:对于在美国上市的中概股公司,需遵循萨班斯-奥克斯利法案(SOX)第404条款,审计师需对公司的内部控制体系进行审计,包括财务报告内部控制的设计与运行有效性。

内部控制自我评估支持:协助上市公司开展内部控制自我评估工作,提供方法论指导、工具支持和培训,确保其能够有效识别、评估和报告内部控制缺陷。

3. 关联交易审计

关联方交易核查:针对上市公司与关联方之间的交易,审计师需特别关注交易的合理性、定价公允性以及信息披露的充分性,防止利益输送和损害中小股东利益。

4. 特殊事项审计

重大资产重组审计:对涉及上市公司重大资产收购、出售、置换等事项,进行专项审计,为决策提供可靠依据。

募集资金使用审计:对上市公司募集资金账户的设立、管理和使用情况进行审计,确保募集资金用途符合发行文件承诺,且未被挪作他用。

二、服务流程1. 委托与签约

竞标与选聘:上市公司通常通过公开招标或邀请招标方式选聘审计机构,依据专 业资质、行业声誉、服务报价等因素作出决定。

审计委员会审议:审计委员会负责推荐或批准审计机构选聘,确保审计独立性。

签订审计协议:双方签订《审计业务约定书》,明确审计范围、责任、费用、保密等内容。

2. 审计计划与风险评估

初步了解与沟通:审计师与上市公司管理层、财务部门、内审部门等进行深度交流,了解业务模式、行业特性、重大交易、风险状况等。

制定审计策略:基于风险导向审计原则,确定审计重点、资源分配、审计方法和时间表。

3. 现场审计与测试

执行实质性审计程序:对财务数据进行详细审查,包括账户余额、交易记录、收入确认、成本核算、资产减值、关联交易等。

内部控制测试:对财务报告相关的内部控制进行系统测试,识别设计缺陷和运行失效。

管理层书面声明获取:要求管理层提供关于财务报告、内部控制、关联方关系等事项的书面声明。

4. 审计报告与沟通

审计发现与建议:审计师汇总审计发现,与上市公司讨论并确认问题性质、影响程度及整改方案。

审计意见形成:基于审计证据,形成审计意见(无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见),并撰写审计报告。

审计报告披露:上市公司在指定信息披露平台(如交易所网站、指定媒体等)公开披露审计报告,同时向监管部门报送。


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